Du kan ikke bruge ringsted.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

BY

ØK

ÆGU

PBU

KMU

BUU

KFU

SAMU

Orientering

Indstilling

X X

Beslutning

X

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal udvalget tage stilling til forlængelse af økonomiaftalen med Museum Vestsjælland til og med 2022.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har en samdriftsaftale med Museum Vestsjælland for perioden 2019 – 2021. Aftalen er indgået mellem Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommune, der sikrer et årligt driftstilskud til museumsaktiviteter i Kulturregion Vestsjælland. 

Aftalen skulle have været genforhandlet, men pga. forskellige omstændigheder hos Museum Vestsjælland herunder coronasituationen er dette ikke sket.

Museets bestyrelse anmoder derfor på museets vegne om at den eksisterende økonomiaftale forlænges til og med 2022 og aftalen forventes genforhandles i første halvår af 2022.

Forlængelse af økonomiaftalen for 2022 betyder en udgift for Ringsted Kommune på 2.983.786 kr. (i niveau 2018) (Bilag 1), der foreligger allerede et driftsbudget til udgiften.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer at en forlængelse af økonomiaftalen for 2022 vil give den nødvendige ro til genforhandling af en kommende økonomiaftale.

Indstilling

Direktionen indstiller, at den nuværende økonomiaftale mellem Ringsted Kommune og Museum Vestsjælland forlænges til og med 2022.

Beslutning


Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

 

BY

ØK

ÆGU

PBU

KMU

BUU

KFU

SAMU

Orientering

Indstilling

x x x x x x x

Beslutning

x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter 2. kvartal 2021. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar til 30. juni 2021, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter. 

Beskrivelse af sagen

 Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 6 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2021 inkl. overførsler fra 2020.

Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet, samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se bilag 1.

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

  • Bilag 1: Budgetrapport pr. 30. juni 2021
  • Bilag 2: Afrapportering på tabelform på laveste bevillingsniveau opdelt i indtægter og udgifter
  • Bilag 3: De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
  • Bilag 4: Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
  • Bilag 5: Detaljeret anlægsoversigt
  • Bilag 6: COVID-19 udgifter

COVID-19

Som følge af den aktuelle situation omkring COVID-19 er flere af de forventede forbrugstal behæftet med en ekstraordinær usikkerhed. I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af COVID-19 i perioden frem til 30. juni og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2021. Det opgjorte forbrug for første halvår 2021 foreslås udmøntet til institutionerne finansieret dels af den afsatte pulje til Covid-19 og det statstilskud der udbetales i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Tabel 1: Samlede forventede COVID-19 udgifter i den skattefinansierede drift

Ovenstående COVID-19 udgifter er opdelt på udvalgsniveau i bilag 1 i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i bilag 6.

Resultat af ordinær drift 

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 61,1 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2020 og andre reguleringer.

Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 88,9 mio. kr., inklusiv et forventet merforbrug på 27,0 mio. kr. i ekstraordinære Covid-19 udgifter, jf. tabel 1. Det forventede driftsoverskud er 27,8 mio. kr. højere end budgetteret.

Perspektivering af resultat

Det forventede driftsoverskud på 88,9 mio. kr. inkluderer:

  • Et forventet mindreforbrug på den sociale investeringsfond 2,9 mio. kr.
  • Et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 13,0 mio. kr.
  • Et forventet mindreforbrug på Budgetreserve på 3,3 mio. kr. Budgetpuljen er afsat til uforudsete Covid-19 serviceudgifter, men er ikke udmøntet pt. Der forventes i øjeblikket et samlet merforbrug på serviceudgifter som følge af Covid-19 på 15,9 mio. kr., jf. tabel 1. Som følge af den aktuelle situation omkring COVID-19 er flere af de forventede forbrugstal behæftet med en ekstraordinær usikkerhed.

Tilsammen giver disse tre områder et forventet mindreforbrug på 19,2 mio. kr. på den skattefinansierede drift.

Tabel 2: Ordinært resultat

Serviceudgifter

I 2021 forventes der serviceudgifter på 1.681,8 mio. kr., hvilket er 11,1 mio. kr. over servicerammen, der udgør 1.670,7 mio. kr.

Servicerammen opgøres som det oprindeligt vedtagne budget for skattefinansierede drift excl. udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, overførsler til personer samt indtægter vedrørende statsrefusioner.

Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede serviceramme bliver overskredet.

Finansiering

Der forventes samlet set en finansiering på 2.430,7 mio. kr. i 2021, hvilket er 15,1 mio. kr. mindre end budgetteret. 

Skattefinansieret drift

Tabel 3: Den skattefinansierede drift fordelt på udvalg

Den skattefinansierede drift viser et forventet mindreforbrug på 43,4 mio. kr. Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 27,0 mio. kr. I mindreforbruget indgår de 3 punkter som nævnes ovenfor under perspektivering af resultat af ordinær drift.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på -0,4 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på 4,6 mio. kr. inkluderer et forventet mindreforbrug på den sociale investeringsfond 2,9 mio. kr. Hvis man korrigerer for mindreforbruget på den sociale investeringsfond vil det forventede mindreforbrug være på 1,7 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Plan- og Boligudvalget

På Plan- og Boligudvalgets område forventes der et merforbrug på 3,1 mio. kr. Det forventede merforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 2,2 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget

På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i 2021. Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 1,6 mio. kr.

På området for skoler forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr., på området for Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. og på Børn og Unge forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

For Dagtilbud til børn er den nuværende forbrugsprocent svarende til tidspunktet på året, mens der forventes et mindreforbrug for året. Den højere forbrugsprocent i forholdt til det forventet for året skyldes at forældrebetaling samt Fripladser og søskenderabat ikke opkræves betaling i juli, hvormed forbrugsprocenten efter andet kvartal er højere ift. det årlige forventet forbrug. Herudover får de selvejende Institutioner udbetalt driftstilskud forud, hvormed den nuværende forbrugsprocent er høj.

For Børn og Unge forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 37,4 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Mindreforbruget inkluderer et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 13 mio. kr. Hvis man korrigerer for dette vil det forventede mindreforbrug være på 24,4 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 12,1 mio. kr.

På Sundhedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 14,3 mio. kr. som primært skyldes et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 13,0 mio. kr.

På området for Handicap, Social og Psykiatri forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr. i 2021.

På socialområdet for unge under 25 år forventes et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. fordelt med 0,7 mio. kr. på unge under 18 år og 3,0 mio. kr. på de over 18 årige.

På området over 18 år kan 2 mio. kr. henføres til mindreudgifter i 2 dyre enkeltsager, som er ophørt på botilbud sidst i 2020, mens den resterede del af budgetafvigelsen kan begrundes i en række sager som skønnes i målgruppen for botilbud, men som på nuværende tidspunkt ikke ønsker at flytte hjemmefra. Det må forventes at 20 sager fremover vil udløse flere udgifter.

På beskæftigelsesområdet samlet (både Voksne og Unge) forventes der et samlet mindreforbrug på 24,776 mio. kr.

Ældre- og Genoptræningsudvalget

På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område ventes et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. Det forventede merforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 3,7 mio. kr.

Kultur og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde forventes samlet set et merforbrug på 4,8 mio. kr. Det forventede merforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 7,7 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af andet kvartal 2021 brugt 40,3 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 24,4 mio. kr. primært fra salg i business Park Ringsted.

Det forventes, at der i 2021 i alt vil blive brugt 201,7 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 50,2 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted og støtte fra RealDania til Torvepavillonen.

Årsagen til det relativt lille forbrug på skattefinansierede anlæg, set i forhold til forventningen til set samlede forbrug for 2021, skyldes en betydelig periodisering, fordi opstart af mange af de større projektet har fundet sted i første halvår 2021

Likviditet

Figur 1: Udvikling i kommunens likviditet

Note: Grafen viser hhv. optalt beholdning og gennemsnitslikviditet opgjort efter kassekreditreglen

Gennemsnitslikviditeten over 365 dage pr. 30. juni 2021 udgør 313,2 mio. kr. På samme tid sidste år (30. juni 2020) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 288,1 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 52 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for at en stor del af de 313,2 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter for 170 mio. kr. fra 2020 til 2021, eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer at uforbrugte bevillinger fra Byudviklingsfonden på 69,8 mio. kr. og 1,7 mio. kr. fra Anlægsfonden. Herudover er der overførsler fra 2020 på 46,8 mio. kr. heraf er 15,8 mio. kr. finansieret af den tekniske servicepulje, hvilket betyder at 31,0 mio. kr. skal finansieres via likviditetstræk. Samlet set er der således disponeret likviditet for 324,5 mio. kr. inklusiv 52 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Samlet set er likviditeten dermed disponeret.

Finansiel Strategi

Kommunen har pr. 30. juni lån for i alt 433,9 mio. kr. Heraf udgør ustøttede lån til ældreboliger 85,7 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 39,0 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 65 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHF udgør p.t. ca. 27 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

Investering

Kommunen har pr. 30. juni investeret 379,1 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på -1,5 % i årets 6 første måneder.

Kommunens tilgodehavender

Pr. 30. juni udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 46,2 mio. kr. De samlede restancer udegjorde pr. 31. marts 2021 47,1 mio. kr. Kommunens samlede tilgodehavender er faldet med 0,9 mio. kr.

Foreslåede budgetændringer

Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere beskrevet i bilag 3.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3, hvortil der henvises.

Indstilling

Direktionen indstiller,

  1. at budgetrapport, jf. bilag 1, tages til efterretning.
  2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes
  3. at institutionerne kompenseres for afholdte Covid-19 udgifter indenfor servicerammen i første halvår af 2021 jr. bilag 6 første beløbskolonne med i alt 9.743.000 kr.
  4. at udmøntningen i punkt 3 finansieres således: 3.280.000 kr. af pulje til COVID 19-relaterede udgifter i 2021, 5.304.000 kr. af modtaget kompensation fra staten og 1.159.000 af kassen.

Beslutning


Godkendt.

Indhold

Sagsgang:

BY

ØK

ÆGU

PBU

KMU

BUU

KFU

SAMU

Orientering

Indstilling

Beslutning

      X

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Indledning

Ringsted Kommune har et antal venskabsbyer i Norden og Østeuropa. Kommunens tjekkiske venskabsby Kutna Hora har kontaktet kommunen med henblik på en afklaring af det fremtidige samarbejde (bilag 1). I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til, om Ringsted Kommune skal fortsætte venskabsbysamarbejdet med Kutna Hora og i givet fald på hvilken måde.

Beskrivelse af sagen

Kutna Hora Kommune har kontaktet Ringsted Kommune for at forhøre sig, om vi dels ønsker at fortsætte venskabsbysamarbejdet og dels indenfor hvilke områder vi ønsker at samarbejde, hvis vi ønsker at fortsætte samarbejdet. I brevet referer Kutna Hora til det lange samarbejde vi har haft indtil nu og den samarbejdsaftale de to kommuner lavede tilbage i 2014 ved 25 års jubilæet for venskabsbysamarbejdet. Se bilag 1 - brev fra Kutna Hora og bilag 2 - tidligere samarbejdsaftale fra 2014.

Ringsted Kommune har været officiel venskabsby med den tjekkiske by Kutna Hora siden murens fald i 1989. i 2014 blev 25 års jubilæet for venskabsbysamarbejdet fejret i Ringsted med repræsentanter fra både Kutna Hora og Ringsted. Der er afsat kr. 25.000 årligt til venskabsbysamarbejdet med Kutna Hora og Gyöngyös i Ungarn (der har dog ikke været formelt samarbejde  med Gyöngyös i en årrække). Derudover er der afsat kr. 25.000 årligt til samarbejdet med Ringsteds nordiske venskabsbyer. Samarbejdet med de nordiske venskabsbyer varetages af Foreningen Norden.

De seneste venskabsbyaktiviteter med Kutna Hora

De senere år har der været udvekslinger af forskellig karakter mellem Kutna Hora og Ringsted Kommune. Seneste udveksling var i 2018, hvor repræsentanter fra Ringsted Byråd og Administration sammen med repræsentanter fra Kutna Horas øvrige venskabsbyer var inviteret til fejringen af 100 års jubilæet for grundlæggelsen af den tjekkoslovakiske republik. 

I 2017 var Ringsted Koret og repræsentanter fra Ringsted Byråd og Administration inviteret til Danish Culture Days i  Kutna Hora. En kulturfestival, der satte fokus på dansk kultur og venskabsbysamarbejdet med Ringsted Kommune.

I 2016 gav Kutna Horas ældste kor USPS Tyl en koncert i Sct. Bendts Kirke sammen med Ringsted Koret.

2014 blev 25 års jubilæet for samarbejdet fejret i Ringsted på Ringsted Musikskole, hvor også den tjekkiske ambassadør var med og andre, der har været en aktiv del af samarbejdet gennem årene. Derudover besøgte tjekkerne Bøgely Skovbørnehave og Ringsted Middelalderfestival og fik en introduktion til arbejdet med skolereformen samt tankerne om omdannelse af Torvet.

I 2013 var Frivillige fra Ringsted Middelalderfestival på inspirationstur til Kutna Horas store middelalderfestival ”Silvering”, hvor de hentede inspiration til Middelalderfestivalen i Ringsted. 

Derudover, har Ringsted Kommune flere gange formidlet kontakt mellem den tjekkiske ambassade og aktører i Ringsted Kommune, der har givet anledning til koncerter og udstillinger med tjekkisk indhold. 

Aftale fra 2014 med Kutna Hora

Som det fremgår ovenfor har størstedelen af samarbejdet med Kutna Hora de senere år været indenfor kulturområdet, hvor vi gensidigt har hentet inspiration hos hinanden. I samarbejdsaftalen fra 2014 fremgår det, at Kutna Hora og Ringsted Kommune gerne vil samarbejde indenfor følgende områder (se bilag 2):

  • Kulturelle events og projekter
  • EU-programmer af fælles interesse
  • Opfordre foreninger og skoler mv. til udveksling mellem de to kommuner

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.  

Vurdering

Administrationen vurderer, at Ringsted Kommune igennem det lange venskabsbysamarbejde med Kutna Hora har knyttet et stærkt bånd, der har ført til mange forskellige møder og læring på tværs af kulturer. De senere år har venskabsbysamarbejdet særligt bidraget til udvekling af kulturaktiviteter og indhentning af inspiration indenfor kulturelle events og aktiviteter. 

Administrationen vurderer, at Ringsted Kommune også fremover vil kunne have god gavn af venskabsbysamarbejdet med Kutna Hora først og fremmest indenfor kulturområdet, men at det også vil være muligt at brede samarbejdet yderligere ud, hvis der er projekter af fælles interesse, som Ringsted Kommune kan lære af eller dele vores erfaringer fra. 

Indstilling

Direktionen indstiller,

  1. at Ringsted Kommune meddeler Kutna Hora, at vi ønsker at fortsætte venskabsbysamarbejdet. 
  2. at samarbejdet fortsættes indenfor den aftale, Ringsted Kommune og Kutna Hora blev enige om i 2014.

Beslutning


Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

BY

ØK

ÆGU

PBU

KMU

BUU

KFU

SAMU

Orientering

Indstilling

x

Beslutning

x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Indledning

Sagen lægger op til beslutning omkring medfinansiering af regionale kontorer for de tre nationale klynger CLEAN – Danmarks Miljøteknologiklynge (i Roskilde), Food & Bio Cluster Denmark (i Slagelse) og Life Sceince Cluster Denmark (i Kalundborg/Nykøbing F.), som anbefalet af KKR Sjælland på deres møde den 30. august 2021 i sag om ”Klyngeetablering – Kommunal medfinansiering” (bilag 1).

Beskrivelse af sagen

Tidligere Uddannelses-og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, udpegede i oktober 2020 14 nye, nationale videns- og erhvervsklynger, som fra 2021-2024 skal styrke innovation og netværk blandt særligt små  og mellemstore virksomheder samt understøtte samarbejde mellem forskere og virksomheder på en række erhvervs- og teknologiområder. Ingen af de 14 klynger var ved udpegningen placeret i Sjællandsregionen, og KKR Sjælland besluttede derfor at øve massiv interessevaretagelse for at sikre repræsentation af klyngerne i Sjællandsregionen. Interessevaretagelsen er sket i samarbejde med særligt Erhvervshus Sjælland, RUC og Region Sjælland, der har arbejdet videre for at sikre lokalisering og forankring af klynger i Sjællandsregionen. Fokus har været på klyngerne inden for de områder, hvor Sjællandsregionens kommuner har styrkepositioner: Bygge og anlæg, Biotech/life science, fødevarer, grøn omstilling/miljøteknologi. Der er inden for disse områder potentiale til at skabe vækst og innovation samt at skabe grobund for nye start-ups og arbejdspladser.

Indsatsen har indtil videre resulteret i at klyngen for Byggeri og Anlæg ”We Build Denmark” har etableret et regionalt kontor i Næstved, som Økonomiudvalget i april 2021 besluttede at medfinansiere med 23.057 kr. årligt i 2021 - 2014. På KKR Sjællands møde den 30. august 2021 blev der behandlet en sag om etablering af yderligere tre regionale klyngekontorer inden for Sjællandsregionens styrkepositioner med anbefaling af at kommunerne medfinansiere efter samme model som ved klyngekontoret for bygge- og anlægsklyngen i Næstved. Denne model betyder at hvert klyngekontor medfinansieres kommunalt med 1 mio. kr. hvoraf de 500.000 kr. finansieret af leadkommunen, mens de resterende 500.000 kr. medfinansieres af de øvrige kommuner i Region Sjælland fordelt i forhold til indbyggertal. I 2021 finansieres de tre klyngekontorer af de respektive leadkommuner, mens Ringsted Kommune forudsættes at medfinansiere med et samlet beløb på 68.212 kr. årligt i 2022 – 2024, der fordeles mellem de tre klynger med 23.233 kr. årligt til CLEAN – Danmarks Miljøteknologiklynge, 22.934 kr. til Food & Bio Cluster Denmark, og 22.045 kr. til Life Sceince Cluster Denmark (bilag 2).

Formålet med de regionale klyngekontorer er at understøtte udbredelsen af de nationale klyngers tilbud til virksomheder i hele Sjællandsregionen ved at styrke virksomheders, særligt SMV’ers, produktivitet og konkurrenceevne gennem samarbejde om innovation og overførsel af viden mellem virksomheder og vidensinstitutioner.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Det indstilles at der gives en tillægsbevilling på i alt 68.212 kr. årligt i 2022 – 2024, idet finansiering via det eksisterende budget til erhvervsfremme vil reducere øvrige tilbud rettet mod det lokale erhvervsliv.

Vurdering

De 14 nationale klynger er landsdækkende, og derfor i teorien tilgængelige for alle virksomheder. Erfaringen fra de nationale, højtspecialiserede statslige ordninger i Erhvervshus Sjælland (fx Vækstfonden, Trade Council) er dog, at fysisk tilstedeværelse i nærområdet har betydning for at konsolidere en erhvervsmæssig styrkeposition. Desuden er fysisk tilstedeværelse ofte en forudsætning for at etablere en god dialog med små og mellemstore virksomheder og iværksættere, og dermed bane vejen for deres brug af rådgivningsydelser.

Administrationen vurderer, at de regionale klyngekontorer vil kunne tilbyde relevant viden, aktiviteter og netværk for lokale virksomheder.

I forbindelse med Byrådets behandling af sagen om medfinansiering af klyngekontoret for byggeri og anlæg blev der lagt op til at der foretages en evaluering medio 2022, hvilket administrationen vurderer vil være tilsvarende relevant i forhold til de tre klyngekontorer der behandles i denne sag, dog først ultimo 2022 så klyngekontorernes aktiviteter kan nå at komme godt i gang.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller,

  1. at Ringsted Kommune medfinansierer tre regionale kontorer for de nationale klynger CLEAN – Danmarks Miljøteknologiklynge, Food & Bio Cluster Denmark og Life Sceince Cluster Denmark
  2. at der gives en tillægsbevilling på i alt 68.212 kr. årligt i 2022 – 2024 til medfinansiering af de tre klyngekontorer
  3. at klyngekontorerne evalueres ultimo 2022