Du kan ikke bruge ringsted.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

BY

ØK

ÆGU

PBU

KMU

BUU

KFU

SAMU

Orientering

Indstilling

x

x

x

x

x

x

x

Beslutning

x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter 1. kvartal 2021. Rapporten dækker perioden 1. januar til 31. marts 2021.

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 3 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2021 inkl. overførsler fra 2020.

Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet, samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se bilag 1.

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

  • Bilag 1: Budgetrapport pr. 31. marts 2021
  • Bilag 2: Afrapportering på tabelform på laveste bevillings niveau opdelt i indtægter og udgifter
  • Bilag 3: De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
  • Bilag 4: Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
  • Bilag 5: Detaljeret anlægsoversigt
  • Bilag 6: COVID-19 udgifter

COVID-19

Som følge af den aktuelle situation omkring COVID-19 er flere af de forventede forbrugstal behæftet med en ekstraordinær usikkerhed. I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af COVID-19 i perioden frem til 31. marts og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2021.

Ovenstående COVID-19 udgifter er opdelt på udvalgsniveau i bilag 1 i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i bilag 6.

Resultat af ordinær drift 

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 49,6 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2020 og andre reguleringer.

Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 100,8 mio. kr., inklusiv et forventet merforbrug på 28,5 mio. kr. i ekstraordinære Covid-19 udgifter, jf. tabel 1. Det forventede driftsoverskud er 51,2 mio. kr. højere end budgetteret.

Perspektivering af resultat

Det forventede driftsoverskud på 100,8 mio. kr. inkluderer:

  • Et forventet mindreforbrug på den sociale investeringsfond 2,9 mio. kr.
  • Et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 13,0 mio. kr.
  • Et forventet mindreforbrug på Teknisk servicepulje på 15,8 mio. kr. I bilag 3 foreslås det at de 15,8 mio. kr. overføres til kommunens likvide midler.
  • Et forventet mindreforbrug på Budgetreserve på 5,0 mio. kr. Budgetpuljen er afsat til uforudsete Covid-19 serviceudgifter, men er ikke udmøntet, da vi afventer en udmelding om kompensation af covid-19-merudgifter fra staten. Der forventes i øjeblikket et samlet merforbrug på serviceudgifter som følge af Covid-19 på 13,3 mio. kr., jf. tabel 1. Som følge af den aktuelle situation omkring COVID-19 er flere af de forventede forbrugstal behæftet med en ekstraordinær usikkerhed. I bilag 3 foreslås udbetaling af kompensation til private institutioner og pasningsordninger på 273 t.kr.

Til sammen giver disse fire områder et forventet mindreforbrug på 36,7 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Hvis man korrigere for mindreforbruget på de fire ovenstående områder vil det forventede resultat af den ordinære drift være 64,1 mio. kr. og det forventede mindreforbrug af den ordinære drift vil være 14,5 mio. kr.

Serviceudgifter

I 2021 forventes der serviceudgifter på 1.658,9 mio. kr., hvilket er 11,8 mio. kr. under servicerammen, der udgør 1.670,7 mio. kr.

Servicerammen opgøres som det oprindeligt vedtagne budget for skattefinansierede drift excl. udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, overførsler til personer samt indtægter vedrørende statsrefusioner.

Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede serviceramme bliver overskredet.

Finansiering

Kommunens samlede finansieringsindtægt forventes samlet set at blive 2.445,8 mio. kr. i 2021 hvilket er som budgetteret.

Der er usikkerhed om statens tilskud til kommunens Covid-19 udgifter.

Skattefinansieret drift

Den skattefinansierede drift viser et forventet mindreforbrug på 51,7 mio. kr. Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 48,8 mio. kr. I mindreforbruget indgår de 4 punkter som nævnes ovenfor under perspektivering af resultat af ordinær drift.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 24,0 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på -0,1 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på 24,0 mio. kr. inkluderer et forventet mindreforbrug på:

  • Teknisk servicepulje 15,8 mio. kr.
  • Budgetreserve til uforudsete Covid-19 udgifter 5,0 mio. kr.
  • Sociale investeringsfond 2,9 mio. kr.

Der forventes et samlet mindreforbrug på området Ledelse og personale på 0,3 mio. kr. 

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. på vejafvandingsbidrag.

Plan- og Boligudvalget

På Plan- og Boligudvalgets område forventes der et merforbrug på 2,8 mio. kr. Det forventede merforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 2,1 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget

På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 16,0 mio. kr. i 2021. Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 1,1 mio. kr.

På området for Skoler forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. Heraf udgør udvalgsbevillingerne et merforbrug på 3,3 mio. kr. og for institutionsbevillingerne ventes samlet set mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Under dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på 14,1 mio. kr. bl.a. fra en pulje til frokostordninger i dagtilbud på 3,0 mio. kr., at færre børn passes end forudsat i budgettet og et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i betalinger til og fra andre kommuner. På udvalgsbevillingerne forventes et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. og for institutionsbevillingerne forventes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr.

For Børn og Unge forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 22,3 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Mindreforbruget inkluderer et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 13 mio. kr. Hvis man korrigere for dette vil det forventede mindreforbrug være på 9,3 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 14,8 mio. kr.

På Sundhedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 13,0 mio. kr. som skyldes et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 13,0 mio. kr.

På området for Handicap, Social og Psykiatri forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2021.

På socialområdet for unge under 25 år forventes et samlet mindreforbrug på 6,6 mio. kr. fordelt med 1,2 mio. kr. på unge under 18 år og 5,4 mio. kr. på de over 18 årige. På området over 18 år kan 2 mio. kr. henføres til mindreudgifter i 2 dyre enkeltsager, som er ophørt på botilbud sidst i 2020, mens knap 1 mio. kr. skyldes at unge i STU forløb er på pause som følge af COVID-19. Den resterede del af budgetafvigelsen kan begrundes i en række sager som skønnes i målgruppen for botilbud, men som på nuværende tidspunkt ikke ønsker at flytte hjemmefra. Det må forventes at 20 sager fremover vil udløse flere udgifter.

På beskæftigelsesområdet samlet (både Voksne og Unge) forventes der et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Inkluderet i resultatet er 35,4 mio. kr. på overførselsudgifter som følge af Covid-19. 

Ældre- og Genoptræningsudvalget

På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område ventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på knap 3 mio. kr.

Kultur og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde forventes samlet set et merforbrug på 5,2 mio. kr. Det forventede merforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 7,6 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg

Der er i første kvartal 2021 brugt 21,3 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 23.7 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.

Det forventes, at der i 2021 i alt vil blive brugt 224,6 mio. kr. på anlæg og der forventes indtægter på 49,1 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten over 365 dage pr. 31. marts 2020 udgør 299,1 mio. kr. På samme tid sidste år (31. marts 2020) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 293,9 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 52 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for at en stor del af de 299,1 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter for 170 mio. kr. fra 2020 til 2021, eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer at uforbrugte bevillinger fra Byudviklingsfonden på 50,0 mio. kr. og 2 mio. kr. fra Anlægsfonden. Herudover er der overførsler fra 2020 på 46,8 mio. kr. heraf er 15,8 mio. kr. finansieret af den tekniske servicepulje, hvilket betyder at 31,0 mio. kr. skal finansieres via likviditetstræk. Samlet set er der således disponeret likviditet for 305 mio. kr. inklusiv 52 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Samlet set er likviditeten dermed disponeret.

Finansiel Strategi

Kommunen har pr. 31. marts lån for i alt 439,2 mio. kr. Heraf udgør ustøttede lån til ældreboliger 87,3 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 39,1 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 66 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHF udgør p.t. ca. 27 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

Investering

Kommunen har pr. 31. marts investeret 380,3 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på -1,21 % i årets 3 første måneder.

Kommunens tilgodehavender

Pr. 31. marts udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 47,1 mio. kr. De

samlede restancer udegjorde pr. 31. december 2020 46,6 mio. kr. Kommunens samlede tilgodehavender er steget med 0,5 mio. kr. i 2021.

Foreslåede budgetændringer

Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere

beskrevet i bilag 3.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3, hvortil der henvises.

Vurdering

I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er det administrationens vurdering at det overholdes.

Indstilling

Direktionen indstiller,

  1. at budgetrapport, jf. bilag 1, tages til efterretning
  2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

Beslutning

Indstillingens punkt 5 og 6 anbefales godkendt efter afstemning. 

Navn Liste For Imod Undlod
Sadik Topcu A X
Torben Lollike B X
Andreas Karlsen C X
Daniel Nørhave O X
Line Lynnerup V X
Mazlum Øz V X
Jan Jakobsen Ø X

Herefter blev indstillingens punkt 1 - 4 og 7 - 10 enstemmigt anbefalet godkendt.

Det Konservative Folkeparti ønsker ikke, at der skal bruges flere penge på Torvepavillonen.

Indhold

Sagsgang:

BY

ØK

ÆGU

PBU

KMU

BUU

KFU

SAMU

Orientering

Indstilling

x

 

x

Beslutning

x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Indledning

Som det sidste element i omdannelsen af Torvet i Ringsted er pavillonen pt. under opførelse. Når pavillonen er færdig, er det hensigten, at den daglige drift skal varetages af en forpagter, og i denne sag fremlægges forslag til hovedelementer i udbuddet af forpagtningen til politisk beslutning.

Beskrivelse af sagen

Pavillonen forventes at blive afleveret fra hovedentreprenøren til kommunen medio september 2021. Herefter skal den indrettes med køkkenfaciliteter og caféområde indtil medio oktober 2021, samtidig med, at den udendørs belægning omkring pavillonen gøres færdig. Pavillonen er således klar til, at der kan indgås en forpagtningsaftale pr. primo september, og en forpagter vil kunne være klar til opstart medio november, og dermed være klar til julehandlen. Den skitserede tidsplan forudsætter, at forpagtningen sendes i udbud primo juni 2021, og der lægges op til en forpagtningsperiode på 4 år.

Forpagtningen skal udbydes på grundlag af et udbudsmateriale, og der lægges med denne sag op til politisk behandling af hovedelementerne i udbuddet:

  • Fysisk indretning af pavillonen
  • Pavillonens samspil med byliv og kulturelle aktiviteter
  • Økonomi til indretning
  • Forpagtningsafgift, fradrag for rengøring af offentlige arealer, samt brugsafgift for møblement, inventar mv.
  • Udbudsprocedure
  • Tildelingskriterie, underkriterier og evalueringsmodel

Fysisk indretning af pavillon

Pavillonen indrettes med et caféområde, et anretterkøkken, et depotrum, et personaletoilet og to offentlige toiletter i en forgang, hvorfra der er adgang uafhængigt af caféens åbningstider.

I forhold til tidligere skitser af pavillonen lægger administrationen op til, at pavillonen indrettes med ét stort caféområde for dermed at sikre en funktionel volumen ift. afvikling af aktiviteter og et større kommercielt potentiale for en forpagter. Tidligere var der lagt op til et fysisk sammenhængende rum, men med en funktionsopdeling, hvor forpagter rådede over den ene halvdel og Ringsted Kommune rådede over den anden halvdel.

Pavillonens samspil med byliv og kulturelle aktiviteter

Den overordnede intention med pavillonen er at skabe liv i bymidten, og gøre bymidten mere attraktiv for borgere og besøgende.

Pavillonens placering gør det muligt at skabe et tæt samspil mellem aktiviteter i pavillonen og de aktiviteter, der f.eks. arrangeres i regi af ”Oplev Ringsted”. I udbudsmaterialet lægges der op til, at Ringsted Kommune initierer et samarbejde mellem forpagter og relevante foreninger og kulturinstitutioner med henblik på fælles aktiviteter og arrangementer i og omkring pavillonen. Ringsted Kommune vil i forpagtningsaftalens løbetid forligte sig til at understøtte, at der initieres og opretholdes et samarbejde mellem forpagter, foreninger og kulturinstitutioner. Ansvaret vil være placeret hos Center for Erhverv, Fritid og Kommunikation. Eksempler på samarbejder kan være præsentationer og salg af lokale specialiteter, pop-up udstillinger, højtlæsning, foredrag, minikoncerter m.v. Endvidere er det hensigten, at relevant turistmateriale skal være tilgængeligt i pavillonen, for derved at inspirere gæster til flere oplevelser.

Administrationen vil i udbudsmaterialet endvidere lægge op til, at forpagter skal indgå i et samarbejde om at understøtte udlån af brætspil, petanque-udstyr mv. til både indendørs og udendørs brug. Udlån må ikke være købsbetingede.

I udbudsmaterialet vil administrationen yderligere lægge op til, at Ringsted Kommune kan disponere over pavillonen op til 20 gange årligt i forbindelse med arrangementer. Forpagter vil ved disse arrangementer have mulighed for at forestå forplejningen til vejledende priser. De kommunale arrangementer vil dermed kunne understøtte forpagters drift.

Økonomi til indretning

I Realdanias støttebevilling er der lagt vægt på, at kvaliteten af møblement, inventar, afskærmning mv. skal understøtte pavillonens arkitektoniske præg og kvalitet. I anlægsbudgettet er der afsat 200.000 kr. til indretning (primært anretterkøkken). Den samlede omkostning til anretterkøkken, møblement, inventar og afskærmning forventes dog samlet set at blive ca. 800.000 kr. ekskl. bar- og køkkenudstyr.

I denne sag lægges der op til, at Ringsted Kommune påtager sig det økonomiske og praktiske ansvar for anskaffelse af møblement, inventar, afskærmning mv., ekskl. bar- og køkkenudstyr. Det giver Ringsted Kommune mulighed for at sikre et kvalitetsniveau i indretningen, som afspejler Realdanias forventning. Omfanget af møblement, inventar og afskærmning anslås at indeholde ca. 100 stk. stole, ca. 40 - 50 stk. borde, indvendig solafskærmning, AV-udstyr, samt vind- og vejrbestandige parasoller. At lade det økonomiske og praktiske ansvar påhvile Ringsted Kommune begrundes desuden i, at omkostningen for en kommende forpagter vil være vanskelig at afholde og afskrive inden for forpagtningsaftalens løbetid. En væsentlig engangsomkostning vil kunne afholde potentielle forpagtere fra at afgive tilbud.

Forpagtningsafgift, fradrag for rengøring af offentlige arealer, samt brugsafgift for anvendelse møblement, inventar mv.

Forpagtningsafgiften skal fastsættes, således at den afspejler markedslejen for tilsvarende lejemål. Ved fastsættelsen kan der tages hensyn til, at pavillonen alene indeholder et anretterkøkken, samt at forpagters kundegrundlag og omsætning vil skulle bygges op fra bunden.

Forpagter skal selv stå for driften af det forpagtede areal, mens driften af de offentlige toiletter og forgangen som udgangspunkt påhviler Ringsted Kommune. Hvis forpagter pålægges driftsansvaret for toiletter og forgang, skal udgiften fradrages forpagtningsafgiften.

Idet der som ovenfor beskrevet lægges op til, at Ringsted Kommune stiller møblement, inventar, afskærmning mv. til rådighed for forpagter, skal forpagtningsafgiften tillægges en brugsafgift, som afspejler værdien af det, der stilles til rådighed.

Som alternativ til at lade Ringsted Kommune forestå indkøb af møblement, inventar, afskærmning mv., kan der i udbudsmaterialet lægges op til, at det er forpagter, der selv stiller med disse effekter og afholder omkostningen hertil. I det tilfælde vil der være behov for, at Ringsted Kommune stiller krav til såvel kvalitet, æstetik og funktionalitet. Begrundelsen herfor er, at møblement, inventar og afskærmning skal være af en kvalitet, der kan tåle en hyppighed brug såvel inde som ude, og som samtidig har en lang levetid. Det vil endvidere være af betydning, at møblementets og inventarets æstetik harmonerer med pavillonens visuelle udtryk, da bygningen er transparent. Endeligt vil der skulle stilles krav til funktionalitet, således at stole eksempelvis kan stables.

Udbudsprocedure

Forpagtningen af pavillonen kan i udbudsretlig sammenhæng betragtes som en hotel- og restaurationsydelse, der er omfattet af et særligt regelsæt i udbudsloven, kaldet ”light-regime”.

I praksis betyder det, at forpagtningen af pavillonen som udgangspunkt kan udbydes efter lempeligere regler end de almindelige regler i udbudsloven. Udbudsproceduren skal dog overholde de grundlæggende principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet, og der skal fastlægges en udbudsprocedure, samt udvælgelses- og tildelingskriterier.

Det er administrationens forventning, at flere lokale restauratører vil være interesserede i at byde på forpagtningen, og at de som udgangspunkt alle vil være kvalificerede til opgaven.

Forpagtningen kan udbydes i et offentligt udbud uden prækvalifikation. Det vil betyde, at alle interesserede kan byde på opgaven, og udbudsprocessen kan gennemføres relativt hurtigt. Ved et offentligt udbud vil administrationen være forpligtet til at evaluere samtlige modtagne tilbud. Et offentligt udbud vil kunne gennemføres på 3 måneder fra udbuddets offentliggøres, så en forpagtningsaftale vil kunne indgås omkring den 1. september 2021.

Alternativt kan udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, der består af en prækvalifikation og en tilbudsfase. Et begrænset udbud kan gennemføres på 4 måneder, og en forpagtningsaftale vil kunne indgås omkring den 1. oktober 2021. Ved et begrænset udbud skal der som minimum udvælges fem ansøgere som opfordres til at afgive tilbud. Men med light-regimets regler vil Ringsted Kommune kunne nøjes med at udvælge færre under forudsætning af, at konkurrencen opretholdes. Udvælgelsen af de bedst egnede vil typisk bero på ansøgernes erfaring med lignende forpagtninger.

Tildelingskriterie, underkriterier og evalueringsmodel

Uanset valg af udbudsprocedure skal udbudsvilkårene indeholde information om tildelingskriterie, underkriterier og evalueringsmodel.

Inddragelse og høring

Ingen.

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Økonomi

Med denne sag søges mellemfinansiering på 600.000 kr. til anlæg 253 ”Bygningselement Torvet” til indretning af pavillonen.

Der er ikke tidligere afsat budget til indretningen. Det foreslås, at mellemfinansieringen finansieres af kassen.

Vurdering

Fysisk indretning af pavillon

Administrationen vurderer, at indretning af pavillonen med ét samlet caféområde, der stilles til rådighed for forpagter, er en forudsætning for, at pavillonen kan drives som en kommerciel, bæredygtig forretning. Desuden vurderer administrationen, at ét samlet caféområde vil åbne for, at der kan afholdes flere forskellige typer af arrangementer, og dermed medvirke til at skabe liv og kulturel aktivitet i bymidten.

Samspil med byliv og kulturelle aktiviteter

Administrationen vurderer, at pavillonen med sin centrale placering på torvet kan få en vigtig rolle i forhold til at skabe mere liv i bymidten.

Kulturinstitutioner og foreninger vil efter fælles planlægning med forpagter og Ringsted Kommune kunne tilbyde at arrangere intimkoncerter, højtlæsning m.v., og administrationen vil gennem aftaleforholdet med forpagter initiere dialog mellem Ringsted Kommune, forpagter og nøgleaktører inden for forenings- og kulturlivet, f.eks. Museum Vestsjælland og Ringsted Galleriet. Ringsted Kommune vil gennem kontrakten med forpagter forpligte sig til, i hele aftaleforholdets løbetid, at initiere og understøtte, at der til stadighed gennemføres arrangementer med forpagter, foreninger og kulturinstitutioner som parter.

Desuden vurderer administrationen, at Ringsted Kommune sikres mulighed for at benytte pavillonen til f.eks. borgermøder gennem en dispositionsret på op til 20 arrangementer årligt.

Økonomi til indretning

Administrationen vurderer, at indretningen af pavillonen til en standard, der modsvarer pavillonens arkitektoniske kvalitet, vil koste 800.000 kr. I anlægsbudgettet er der afsat 200.000 kr. og den resterende udgift på 600.000 kr. foreslås mellemfinansieret af kassen, såfremt det besluttes, at forpagter månedligt vil skulle erlægge et beløb svarende til den lineært afskrevne værdi over en 7-årig periode.

Forpagtningsafgift, fradrag for rengøring af offentlige arealer, samt brugsafgift for anvendelse af møblement, inventar mv.

Markedslejen for et almindeligt restaurationslokale i Ringsted bymidte ligger på 800 - 1.100 kr. pr. m2 årligt, og administrationen vurderer at lejeniveauet for pavillonen ligger på et lavere niveau. Det skyldes dels, at pavillonen kun indeholder et anretterkøkken, og dels at forpagter skal opbygge sit kundegrundlag fra bunden. På den baggrund foreslår administration, at forpagtningsafgiften fastsættes med en trappemodel, hvor lejeniveauet stiger årligt i de første tre år:

År 1: 700 kr. pr. m2 pr. år

År 2: 750 kr. pr. m2 pr. år

År 3: 800 kr. pr. m2 pr. år

År 4: Forpagtningsafgiften reguleres med ændringen i Nettoprisindekset

Det forpagtede areal forventes at udgøre 161 m2.

Forpagter skal selv stå for driften af det forpagtede areal, mens driften af forgangen og de offentlige toiletter som udgangspunkt påhviler Ringsted Kommune. Administrationen vurderer dog, at det vil være driftsmæssigt mest hensigtsmæssigt, at forpagter også varetager driften af forgangen og de offentlige toiletter mod et fradrag i forpagtningsafgiften der svarer til markedsprisen for rengøring, 4.000 kr. pr. måned.

Administrationen vurderer, at omkostningen på 600.000 kr. til møblement, inventar og afskærmning bør afholdes af Ringsted Kommune, og afskrives lineært over en 7-årig periode. Pålægges investeringsforpligtelsen forpagter, vurderer administrationen, at det for forpagter kan blive vanskeligt at gøre forpagtningen rentabel.

Møblement, inventar, afskærmning mv. vil ikke kunne stilles vederlagsfrit til rådighed for forpagter, da det kan sidestilles med subsidiering (kommunalt tilskud), hvilket kan være konkurrenceforvrængende. Administrationen vurderer derfor, at afskrivningen af møblement, inventar, afskærmning mv. skal pålignes forpagter som en brugsafgift. Med en lineær afskrivning af 600.000 kr. over 7 år, vil forpagters brugsafgift udgøre ca. 7.000 kr. pr. måned.

Samlet vil forpagtningsaftalens økonomiske ramme se således ud i de første tre år:

Ydelse

År 1

År 2

År 3

Forpagtningsafgift

9.392 kr.

10.063 kr.

10.733 kr.

Fradrag for rengøring af kommunale arealer

- 4.000 kr.

- 4.000 kr.

- 4.000 kr.

Brugsafgift for møblement, inventar og afskærmning

7.000 kr.

7.000 kr.

7.000 kr.

Total pr. måned

12.392 kr.

13.063 kr.

13.733 kr.

Total pr. år

148.704 kr.

156.756 kr.

164.796 kr.

Udbudsprocedure

Administrationen vurderer, at et offentligt udbud vil være den mest hensigtsmæssige udbudsprocedure, fordi det dermed sikres, at alle interesserede har mulighed for at byde. Desuden vil udbuddet kunne gennemføres på fire måneder og forpagtningsaftalen vil kunne indgås samtidig med at pavillonen er klar til brug.

Tildelingskriterie, underkriterier og evalueringsmodel

Forpagtningsopgaven vil skulle tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Da varetagelsen af forpagtningsopgaven alene beror på kvalitative elementer, vurderer administrationen det hensigtsmæssigt, at tildelingskriteriet fastsættes til at være ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Dermed sikres det, at forpagter forholder sig til de krav og ønsker, som Ringsted Kommune fastsætter i udbudsmaterialet. Forpagters besvarelser af udbudsmaterialets underkriterier vil dermed indgå som en del af det samlede aftalegrundlag.

Administrationen foreslår, at tilbuddene vurderes på baggrund af følgende underkriterier:

1. Samspil med byliv og kulturelle aktiviteter (vægtes 40 %)

Tilbudsgivers beskrivelse af hvilke aktiviteter og arrangementer, der påtænkes gennemført i pavillonen, og som medvirker til at skabe liv på torvet. Tilbudsgiver beskrivelse skal præsenteres i et årshjul, hvor arrangementer i regi af ”Oplev Ringsted” desuden kan tænkes ind. Beskrivelser og årshjul kan desuden suppleres med idéer til aktiviteter i samarbejde med andre aktører som f.eks. foreninger og kulturinstitutioner, som Ringsted Kommune efterfølgende vil facilitere et samarbejde omkring.

2. Sortiment (vægtes 30 %)

Tilbudsgivers beskrivelse af det tilbudte sortiment. Ved vurderingen af tilbudsgivers besvarelse vil der blive lagt vægt på, at der tilbydes et varieret og kvalitetspræget udvalg af mad og drikke.

3. Åbningstider og bemanding (vægtes 30 %)

Tilbudsgivers beskrivelse af åbningstider for pavillonen – både ift. daglige åbningstider og antal årlige åbningsdage. Toiletterne skal være offentligt tilgængelige i tidsrummet søndag - torsdag, kl. 08.00 - 22.00, og fredag - lørdag, kl. 08.00 - 24.00, men adgangen til toiletterne åbnes og lukkes automatisk, og er således ikke afgørende for cafeens åbningstider. Tilbudsgiver skal endvidere redegøre for den tilbudte daglige bemanding.

Til brug for evalueringen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderer administrationen, at det er hensigtsmæssigt, at anvende en absolut, lineær pointmodel. Ved evalueringen af hvert underkriterie gives point i henhold til pointskalaen nedenfor.

Point

8

Gives for bedst mulig opfyldelse af under-/delkriteriet.

7

Gives for glimrende/fortrinlig opfyldelse af under-/delkriteriet.

6

Gives for god/meget tilfredsstillende opfyldelse af under-/delkriteriet.

5

Gives for over middel opfyldelse af under-/delkriteriet.

4

Gives for middel/tilfredsstillende opfyldelse af under-/delkriteriet.

3

Gives for under middel opfyldelse af under-/delkriteriet.

2

Gives for mindre tilfredsstillende opfyldelse af under-/delkriteriet.

1

Gives for ringe opfyldelse af under-/delkriteriet.

0

Gives for dårlig opfyldelse af under-/delkriteriet (men dog konditionsmæssigt).

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

  1. Pavillonen indrettes med ét samlet caféområde, der udbydes til forpagtning i sin helhed.
  2. Administrationen i udbudsmaterialet forbeholder sig retten til op til 20 gange årligt at kunne disponere over pavillon ifm. kommunalt initierede arrangementer, og at kommunen forpligter sig til løbende at initiere aktiviteter i og omkring pavillonen.
  3. Forpagtningsafgiften fastsættes som en trappemodel de første tre år, hvorefter forpagtningsafgiften reguleres iht. Nettoprisindekset.
  4. Der gives et månedligt fradrag på kr. 4.000 til forpagter for rengøring af de kommunale arealer.
  5. Brugsafgiften for møblement, inventar og afskærmning fastsættes til kr. 7.000 pr. måned.
  6. Der søges om en mellemfinansiering på 600.000 kr. finansieret af kassen.
  7. Der søges om en indtægtsbevilling på 148.704 kr. i år 1, 156.756 kr. i år 2 og 164.796 kr. i år 3.
  8. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.
  9. Indkomne tilbud vurderes ud fra tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med følgende underkriterier:
  1. Samspil med byliv og kulturelle aktiviteter
  2. Sortiment
  3. Åbningstider og bemanding

   10. Administrationen bemyndiges til at tildele forpagtningsaftalen på baggrund af beslutningerne i denne sag.

Beslutning

Anbefales godkendt. 

Der ønskes en status på bevillingen til Trailcenter.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

 

BY

ØK

ÆGU

PBU

KMU

BUU

KFU

SAMU

Orientering

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

 

x

x

x

x

x

x

x

Beslutning

x

 

 

 

 

 

 

 

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til anlægsoversigten for 2021, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne projekter pr. 31. marts 2021.

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der skal fremlægges et administrativt forslag til en tidsplan for, hvornår de enkelte anlægsprojekter gennemføres og afsluttes. Samtidig besluttede Byrådet i forbindelse med genopretningsplanen for anlægsområdet den 25. juni 2019, pkt. 14, at senest tre måneder efter budgetvedtagelsen fremlægges en tidsplan for Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne anlægsprojekter. Administrationen udarbejder derfor en anlægsoversigt til politisk behandling hvert kvartal. Her vil være en status på fremdriften, nye milepæle samt administrationens vurdering af økonomien i de enkelte projekter.

Det fremgår af anlægsoversigten hvilke anlægssager der arbejdes på i 2021, se bilag 1 - Anlægsoversigten pr. 31. marts 2021 total. Anlægsprojekterne er ligeledes delt op i anlægsoversigter pr. udvalg, der kan ses i følgende bilag:

  • bilag 2 – Plan- og Boligudvalget
  • bilag 3 – Klima- og Miljøudvalget
  • bilag 4 – Børne- og Undervisningsudvalget
  • bilag 5 – Kultur- og Fritidsudvalget
  • bilag 6 – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  • bilag 7 – Økonomiudvalget og Byrådet
  • bilag 8 – Ældre- og Genoptræningsudvalget

Anlægsoversigten dækker anlægssager, som er påbegyndt før 2021, men som der stadig  arbejdes på i 2021. Anlægsoversigten dækker endvidere anlægssager, som er startet op i 2021 og færdiggøres i 2021, eller fortsætter efter år 2021.

Tidsangivelserne for anlægssagerne er vurderet ud fra den viden, der er til rådighed om de pågældende sager på nuværende tidspunkt, de administrative ressourcer, der er til rådighed og brugen af eksterne rådgivere.


Farvemarkeringer tydeliggøre i hvilke projekter der er afvigelser eller risiko for afvigelser i forhold til tid, økonomi og kvalitet. RØD: betydende overskridelse inden for tid, økonomi og kvalitet har fundet sted - GUL: risiko for betydende overskridelse inden for tid, økonomi og kvalitet. – Ingen farve: tid, økonomi og kvalitet forventes overholdt og projektet kører planmæssigt.

Anlæg, der etableres under en overordnet ramme (fx Cykelstier, Fortove, Genopretning af bygninger, Efterslæb af vedligehold på skoler), oprettes med særskilt anlægsnummer når sagen for det enkelte anlæg er fremlagt og godkendt i Byrådet. Anlægget fremgår herefter i anlægsoversigten med en selvstændig linje med eget rådighedsbeløb, og den overordnede ramme nedskrives samtidigt med et beløb, svarende til det godkendte. Herved vil der være overblik over hvor meget af rammen, der er disponeret, og hvordan status er i den pågældende sag.

Anlægsoversigten er dynamisk, og der kan derfor ske justeringer i formen i de kommende behandlinger som følge af politiske eller administrative ønsker.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der med fremlæggelse af anlægsoversigten skabes et godt overblik. Her ses alle igangværende sager, hvilke igangværende anlægssager der starter op i 2021, hvilke anlægssager der forventes gennemført og afsluttet i 2021 og hvilke anlægssager, der fortsætter efter år 2021, samt hvad status er. 

Med udgangspunkt i den viden der er til rådighed om de pågældende anlæg på nuværende tidspunkt og de administrative og eksterne ressourcer, der står til rådighed, vurderes det, at anlægsprojekterne kan gennemføres i henhold til den fremlagte anlægsplan.

Sagen vurderes ikke at konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at anlægsoversigten for 2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt.